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桂林廉政教育中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

來(lái)源:桂林廉政教育中心
摘要:桂林廉政教育中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明。

桂林廉政教育中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明

目錄

  第一部分 部門概況

  一、主要職能職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成

  四、年度主要工作任務(wù)

  第二部分 部門預(yù)算報(bào)表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財(cái)政撥款收支總表

  五、一般公共預(yù)算撥款支出表

  六、政府性基金預(yù)算撥款支出表

  七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  八、政府采購(gòu)預(yù)算表

  九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表

  十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表

  十一、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

  十三、財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

  第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  一、收支預(yù)算總體說(shuō)明

  二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說(shuō)明

  四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

  五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

  六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

  七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、主要職能職責(zé)

  桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級(jí)、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé)是:

  1.貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。

  2.負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作,提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。

  3.負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。

  4.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)桂林清廉網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作,協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)工作。

  5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。

  6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級(jí)、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)3個(gè)科室:綜合部、講解部、輿情信息部。

  三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成

  根據(jù)市編〔2019〕47號(hào)文件,桂林廉政教育中心編制22名。在職在編14人。

  四、年度主要工作任務(wù)

  (一)桂林廉政教育中心按照上級(jí)紀(jì)委部署的任務(wù)和要求,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,按照十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)、自治區(qū)紀(jì)委全會(huì)和市委全會(huì)的工作部署,堅(jiān)持做到“兩個(gè)維護(hù)”,圍繞市委、市政府中心工作,在市紀(jì)委監(jiān)委正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞“打造桂林政治生態(tài)的山清水秀”主題,結(jié)合黨建品牌建設(shè)工作要求,不斷增強(qiáng)廉政警示教育的針對(duì)性、有效性、規(guī)范性,已成為全市黨員干部接受廉政警示教育、開展黨組織活動(dòng)的重要平臺(tái),廉政教育的影響力和輻射力不斷提升,基地已成為“廣西第一、全國(guó)一流”的廉政教育基地。為全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)提供有力的思想保障。

  (二)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè),提升廉政教育科技化含量。繼續(xù)推進(jìn)公眾號(hào)、云展廳、電子導(dǎo)覽建設(shè)工作,充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面廣的優(yōu)勢(shì),推進(jìn)廉政教育基地展館數(shù)字化建設(shè),讓廣大黨員干部隨時(shí)隨地都能開展廉政教育學(xué)習(xí)。建立廉政教育資源共享機(jī)制,在桂林廉政教育基地設(shè)置桂林廉政地圖板塊,介紹全市各縣區(qū)(市)廉政教育點(diǎn),用好全市廉政教育資源,引導(dǎo)黨員干部有針對(duì)性到縣區(qū)廉政教育基地開展廉政教育活動(dòng),形成教育基地網(wǎng)絡(luò)化格局。

  (三)強(qiáng)化宣傳教育效果,讓廉政教育觸及心靈。圍繞教育主線深入開展廉潔黨建品牌創(chuàng)建活動(dòng),讓廉政教育入腦入心。以桂林廉政教育基地、桂廉園為載體開展廉政教育、黨性教育、黨史教育、革命傳統(tǒng)教育、警示教育等多元化的主題教育活動(dòng),基地成為提升黨的建設(shè)水平的有效載體和重要抓手。發(fā)揮基地黨建品牌輻射帶動(dòng)作用,在穩(wěn)步推進(jìn)日常工作的同時(shí),做好廉政警示教育送到縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯,送進(jìn)社區(qū)、部隊(duì)、學(xué)校,促進(jìn)綜合建立廉潔黨建新格局。

第二部分 部門預(yù)算報(bào)表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財(cái)政撥款收支總表

  五、一般公共預(yù)算支出表

  六、政府性基金預(yù)算撥款支出表

  七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  八、政府采購(gòu)預(yù)算表

  九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表

  十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表

  十一、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟(jì)科目)

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

  十三、財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

  上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  一、收支預(yù)算總體情況

  (一)收入預(yù)算說(shuō)明

  2021年收入總預(yù)算518.40萬(wàn)元,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%,全部為一般公共預(yù)算撥款。其中,經(jīng)費(fèi)撥款518.40萬(wàn)元,占總預(yù)算的100%,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%;收入預(yù)算總體減少的主要原因:一是2021年度預(yù)算取消廉潔的聲音專欄經(jīng)費(fèi),與廉潔桂林專欄經(jīng)費(fèi)、愛(ài)廉說(shuō)專欄經(jīng)費(fèi)、清廉桂林網(wǎng)站經(jīng)費(fèi)的市屬媒體宣傳合作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少;二是編外聘用人員減少3名,相應(yīng)的編外聘用人員經(jīng)費(fèi)有所減少;三是隨著廉政教育中心運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定,中心改造經(jīng)費(fèi)減少;四是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神,嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,堅(jiān)決壓減一般性支出,培訓(xùn)費(fèi)有所減少。

  (二)支出預(yù)算說(shuō)明

  2021年支出總預(yù)算518.40萬(wàn)元,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%,全部為一般公共預(yù)算撥款。其中,經(jīng)費(fèi)撥款518.40萬(wàn)元,占總預(yù)算的100%,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%;支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。

  1.按支出功能分類科目劃分:

  (1)一般公共服務(wù)支出456.72萬(wàn)元,占總預(yù)算的88.10%,同比減少164.93萬(wàn)元,降低26.53%;

  (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出30.07萬(wàn)元,占總預(yù)算的5.80%,同比增加14.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.08%;

  (3)衛(wèi)生健康支出17.14萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.31%,同比增加3.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.85%;

  (4)住房保障支出14.47萬(wàn)元,占總預(yù)算的2.79%,同比增加3.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.78%。

  2.按支出結(jié)構(gòu)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

  (1)基本支出預(yù)算202.58萬(wàn)元,占總預(yù)算的39.08%,同比增加52.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.59%。其中:工資福利支出184.44萬(wàn)元,占總預(yù)算的35.58%,同比增加51.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.48%;商品和服務(wù)支出18.14萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.50%,同比增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.39%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.000%,同比增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  (2)項(xiàng)目支出預(yù)算315.82萬(wàn)元,占總預(yù)算的60.92%,同比減少195.48萬(wàn)元,下降38.23%。其中:工資福利支出15.70萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.03%,同比減少15.26萬(wàn)元,下降49.29%;商品和服務(wù)支出295.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的56.91%,同比減少132.99萬(wàn)元,降低31.07%;資本性支出4.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.77%,同比減少48.35萬(wàn)元,下降92.36%;其他支出1.12萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.22%,同比增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%

  二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

  (一)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況說(shuō)明

  2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算518.40萬(wàn)元,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%,全部為一般公共預(yù)算撥款。其中,經(jīng)費(fèi)撥款518.40萬(wàn)元,占總預(yù)算的100%,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%;收入預(yù)算總體減少的主要原因:收入預(yù)算總體減少的主要原因:一是2021年度預(yù)算取消廉潔的聲音專欄經(jīng)費(fèi),與廉潔桂林專欄經(jīng)費(fèi)、愛(ài)廉說(shuō)專欄經(jīng)費(fèi)、清廉桂林網(wǎng)站經(jīng)費(fèi)的市屬媒體宣傳合作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少;二是編外聘用人員減少3名,相應(yīng)的編外聘用人員經(jīng)費(fèi)有所減少;三是隨著廉政教育中心運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定,中心改造經(jīng)費(fèi)減少;四是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神,嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,堅(jiān)決壓減一般性支出,培訓(xùn)費(fèi)有所減少。

  (二)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

  2021年支出總預(yù)算518.40萬(wàn)元,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%,全部為一般公共預(yù)算撥款。其中,經(jīng)費(fèi)撥款518.40萬(wàn)元,占總預(yù)算的100%,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%;支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。

  (三)一般公共預(yù)算支出預(yù)算518.40萬(wàn)元,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%。

  1.按支出功能分類科目劃分:

  (1)一般公共服務(wù)支出456.72萬(wàn)元,占總預(yù)算的88.10%,同比減少164.93萬(wàn)元,降低26.53%;

  (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出30.07萬(wàn)元,占總預(yù)算的5.80%,同比增加14.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.08%;

  (3)衛(wèi)生健康支出17.14萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.31%,同比增加3.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.85%;

  (4)住房保障支出14.47萬(wàn)元,占總預(yù)算的2.79%,同比增加3.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.78%。

  2.按支出結(jié)構(gòu)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

  (1)基本支出預(yù)算202.58萬(wàn)元,占總預(yù)算的39.08%,同比增加52.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.59%。其中:工資福利支出184.44萬(wàn)元,占總預(yù)算的35.58%,同比增加51.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.48%;商品和服務(wù)支出18.14萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.50%,同比增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.39%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.00%,同比增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  (2)項(xiàng)目支出預(yù)算315.82萬(wàn)元,占總預(yù)算的60.92%,同比減少195.48萬(wàn)元,下降38.23%。其中:工資福利支出15.70萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.03%,同比減少15.26萬(wàn)元,下降49.29%;商品和服務(wù)支出295.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的56.91%,同比減少132.99萬(wàn)元,降低31.07%;資本性支出4.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.77%,同比減少48.35萬(wàn)元,下降92.36%;其他支出1.12萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.22%,同比增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%

  (四)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算支出和使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

  (五)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算202.58萬(wàn)元,占總預(yù)算的39.08%,同比增加52.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.59%。其中:工資福利支出184.44萬(wàn)元,占總預(yù)算的35.58%,同比增加51.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.48%;商品和服務(wù)支出18.14萬(wàn)元,占總預(yù)算的3.50%,同比增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.39%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元,占總預(yù)算的0.00%,同比增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)

  (一)全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為0.91萬(wàn)元,同比減少2.86萬(wàn)元,下降75.86%,全部為一般公共預(yù)算撥款,減少的主要原因:根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神,嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,堅(jiān)決壓減一般性支出,培訓(xùn)費(fèi)有所減少。詳細(xì)如下:

  1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.27萬(wàn)元,同比增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.20%。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

  (1)公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元,同比增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.20%。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,同比與去年持平。

  2.會(huì)議費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.28萬(wàn)元,同比增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.69%。

  3.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.36萬(wàn)元,同比減少2.91萬(wàn)元,降低88.99%。根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神,嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,堅(jiān)決壓減一般性支出,培訓(xùn)費(fèi)有所減少。

  (二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為0.91萬(wàn)元,同比減少2.86萬(wàn)元,下降75.86%,減少的主要原因:根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神,嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,堅(jiān)決壓減一般性支出,培訓(xùn)費(fèi)有所減少。詳細(xì)如下:

  1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.27萬(wàn)元,同比增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.20%。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

  (1)公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元,同比增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.20%。

  (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,同比與去年持平。

  2.會(huì)議費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.28萬(wàn)元,同比增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.69%。

  3.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.36萬(wàn)元,同比減少2.91萬(wàn)元,降低88.99%。根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神,嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,堅(jiān)決壓減一般性支出,培訓(xùn)費(fèi)有所減少。

  四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  2021年中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算518.40萬(wàn)元,2021年支出總預(yù)算518.40萬(wàn)元,同比減少143.42萬(wàn)元,降低21.67%,全部為一般公共預(yù)算撥款。其中:工資福利支出184.44萬(wàn)元,同比增加51.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.48%;商品和服務(wù)支出313.14萬(wàn)元,減少132.83萬(wàn)元,降低29.78%;資本性支出4.00萬(wàn)元,同比減少48.35萬(wàn)元,下降92.36%;其他支出1.12萬(wàn)元,同比增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%。

  商品和服務(wù)支出 預(yù)算為313.14萬(wàn)元,同比減少132.83萬(wàn)元,降低29.78%。明細(xì)如下:辦公費(fèi)195.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.70萬(wàn)元、水費(fèi)0.31萬(wàn)元、電費(fèi)1.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.24萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)86.10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元、專用材料費(fèi)5.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.46萬(wàn)元、福利費(fèi)0.30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.35萬(wàn)元。

  五、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

  (一)本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為55.52萬(wàn)元,同比減少29.33萬(wàn)元,降低34.57%。

  (二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,分散采購(gòu)0.00萬(wàn)元,集中采購(gòu)55.52萬(wàn)元。

  六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

  截至2020年12月31日,本部門固定資產(chǎn)原值總計(jì)68.34萬(wàn)元,其中:通用設(shè)備等資產(chǎn)原值68.02萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物資產(chǎn)原值0.32萬(wàn)元。

  本部門沒(méi)有單位價(jià)值200.00萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

  2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛和購(gòu)置單位價(jià)值200.00萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

  七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  沒(méi)有其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

  一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  二、一般公共預(yù)算:指公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金。

  三、基本支出:指包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。

  四、項(xiàng)目支出:指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi):指桂林廉政教育中心由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(基本建設(shè))、辦公設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。

 

附:桂林廉政教育中心2021年部門預(yù)算報(bào)表.xls

桂林市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算說(shuō)明
桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年部門預(yù)算說(shuō)明
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